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2020年度北海市拘留所部门决算公开说明

发布时间:2021-09-28 12:32   文章来源:90vs足球比分,即时比分90vs   [字体大小:  ]   打印文章
 

   

 

第一部分:北海市拘留所概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市拘留所2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市拘留所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市拘留所概况

一、部门(单位)主要职能

北海市拘留所成立于1984年(以前与北海市第二看守所合设),2005年,为适应新形势的要求,按照公安部的有关规定,拘留所从第二看守所分设出来后与90vs足球比分,即时比分90vs收容教育所合设在一起。按照《90vs足球比分,即时比分90vs主要职责内设机构和人员编制规定》的规定,北海市拘留所负责对全市行政拘留人员、收教卖淫嫖娼人员的看管、教育工作,内设第一大队、第二大队,人员编制为13人,其中领导职数为8人,其中所长、政治委员各1人(正科级)、副所长2人(副科级),大队长、政治教导员各2人(副科级)。

1、负责对全市行政拘留人员、收教卖淫嫖娼人员的看管、教育工作

2、负责对犯罪嫌疑人、犯罪分子的教育转化工作,配合预审、起诉、审判工作

二、部门决算单位构成

现拘留所在职在编人员共有12人,其中民警11人,职工1人。现有领导职数为4人:所长、政治委员各1人(正科级),大队长2人(副科级);主任科员3人,副主任科员3人。在编车辆3台(其中11座以上车辆一台)。

 

 

 

第二部分:北海市拘留所 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

    第三部分:北海市拘留所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入298.43万元,其中本年收入298.43万元, 2019年度决算数(减少)16.88万元,下降5.35 %收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入298.43万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加5.81 万元,增长1.99 %,主要原因是人员职级调整,工资性收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

4.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是

5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

6.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数减少22.69万元,下降100 %,主要原因是单位无预算外收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是无。

8.上年结转和结余 22.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少27.90 万元,下降55.16 %,主要原因是受到疫情防控影响,单位增加疫情防控业务费用开支增加。

(二)本部门2020年度总支出 349.03 万元,其中本年支出349.03万元, 2019年度决算数增加11.56 万元,增长3.43 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)324.55 万元:主要用于人员经费支出,公用经费支出46.41万元

2.项目支出24.48万元

2019年度决算数增加11.56 万元,增长(下降)3.43 %,主要原因是。

公共安全支出236.96万元,卫生健康支出10.18万元,住房保障支出17.45万元

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

5.年末结转和结余22.69万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少27.91 万元,下降55.16 %,主要原因是疫情防控增加防控相关业务费用开支

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出349.03万元,2019年度决算数增加11.56万元,增长3.43 %其中:基本支出236.96万元,项目支出24.48万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为264.59万元,支出决算为 298.43万元,完成年初预算的100%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为264.59万元,支出决算为298.43万元,完成年初预算的100 %。(简要说明预决算差异)主要用于公共安全支出236.93万元,卫生健康支出10.18万元,住房保障支出17.45万元

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出298.43万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出244.76万元,完成年初预算的100 %。(二)商品和服务支出40.70万元,完成年初预算的100 %。(三)对个人和家庭的补助支出12.97万元,完成年初预算的100%

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。(简要说明预决算差异)

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.94万元,完成年初预算的94%,比上年增减(减少)0.502万元,主要原因是车辆运行费减少开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0.94万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少)0万元。全年使用财政拨款安排机关、0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0 0次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.94万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少)0万元。购置了0 辆公务用车,公务用车运行支出0.94万元,完成年初预算的94%,比上年增减(减少)    0.502万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。20200 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3  辆,全年运行费支出0.94万元,平均每辆0.31 万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0 %, 比上年增减(减少)0 万元0。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。其中:

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出16.22万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。比2019年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:90vs足球比分,即时比分90vs拘留所2020年度单位决算公开表